首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

合规避风险 合力促发展——A公司合同业务案例启示
引用本文:苏靓.合规避风险 合力促发展——A公司合同业务案例启示[J].中国航天,2022(S2):56-59.
作者姓名:苏靓
作者单位:北京航天万源建筑工程有限责任公司
摘    要:美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(2004)认为,内部控制是一个由主体的董事会、管理层及全体员工实施的,旨在实现运营、报告和合规管理目标提供合理保证的过程。即企业要达到合规目标,可以以内部控制体系作为工具,实施风险管理。基于此,本文以《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》为指导,以A公司为例,梳理合同业务存在的问题,以内控为工具,剖析原因,并提出相应的对策,希望通过强化合同业务的合规性,为公司高质量发展助力。

关 键 词:内部控制  合同  风险管理  合规管理
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号