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171.
内部控制贯穿于企业生产经营全过程,它不但对加强会计监督、提高会计信息真实性、可靠性起着积极的作用,而且对规范企业经营管理活动,提高经营效率,有效确保财产物资的安全性具有重要意义。随着国内经济发展水平的提高,只有重视内部控制制度的建设,加强和完善内部控制的工作效率,中小企业才能在激烈的竞争环境中可持续发展。 相似文献
172.
本文分析了我国上市公司内部控制信息披露中存在的问题,提出了改进内部控制信息披露相关规定的建议,并就加强内部控制信息披露的监管、强化管理层内部控制信息的自愿披露等问题做了探讨。 相似文献
173.
作为东北地区基地航空公司,南航集团北方公司在近年的生产经营实践中,深化内部改革,强化科学管理,取得了令人瞩目的成绩。日前,记者就北方公司今年前10个月安全生产情况、今后工作思路以及“十一五规划”,采访了南航集团副总经理、北方公司总经理周永前。问:据了解,北方公司1-10月份生产经营形势喜人,实现了多年来第一次真正意义上的大幅盈利,您怎样评价今年以来的工作?答:近几年,北方公司在前进道路上遇到了许多体制性、机制性的问题,历史原因形成的高资产负债率、高人机比、高经营成本,以及近年发生的一些非公司原因的不… 相似文献
174.
通过对公司铸造车间质量状况的统计分析,总结了车间内部存在的质量问题及其成因,为车间提高质量管理水平起到了一定的参考作用。 相似文献
175.
176.
论述了全面质量与质量奖的关系,并总结了质量奖的历史和种类,分析了欧洲质量奖模型,给企业进行质量自评提供了借鉴。 相似文献
177.
耿建华 《中国民航学院学报》2001,19(2):41-42,46
从高校的建设和发展的角度,将审计工作的具体实践与理论相结合,探讨了高校内部审计的监督、评价、反馈、实践等五项职能。 相似文献
178.
《北华航天工业学院学报》2016,(5):34-36
高校内部审计是惩治和预防腐败体系中不可缺少的重要组成部分。通过对高校内部审计机构的独立性、审计内容、审计职能的发挥、审计结果的运用等方面进行分析研究,探讨如何发挥高校内部审计在学校反腐败工作中的作用,在监督的基础上达到制度反腐、把权力关进制度笼子的效果。 相似文献
179.
180.