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211.
内部控制贯穿于企业生产经营全过程,它不但对加强会计监督、提高会计信息真实性、可靠性起着积极的作用,而且对规范企业经营管理活动,提高经营效率,有效确保财产物资的安全性具有重要意义。随着国内经济发展水平的提高,只有重视内部控制制度的建设,加强和完善内部控制的工作效率,中小企业才能在激烈的竞争环境中可持续发展。  相似文献   
212.
本文分析了我国上市公司内部控制信息披露中存在的问题,提出了改进内部控制信息披露相关规定的建议,并就加强内部控制信息披露的监管、强化管理层内部控制信息的自愿披露等问题做了探讨。  相似文献   
213.
作为东北地区基地航空公司,南航集团北方公司在近年的生产经营实践中,深化内部改革,强化科学管理,取得了令人瞩目的成绩。日前,记者就北方公司今年前10个月安全生产情况、今后工作思路以及“十一五规划”,采访了南航集团副总经理、北方公司总经理周永前。问:据了解,北方公司1-10月份生产经营形势喜人,实现了多年来第一次真正意义上的大幅盈利,您怎样评价今年以来的工作?答:近几年,北方公司在前进道路上遇到了许多体制性、机制性的问题,历史原因形成的高资产负债率、高人机比、高经营成本,以及近年发生的一些非公司原因的不…  相似文献   
214.
韩萍 《成飞科技》2004,(4):10-14
通过对公司铸造车间质量状况的统计分析,总结了车间内部存在的质量问题及其成因,为车间提高质量管理水平起到了一定的参考作用。  相似文献   
215.
216.
论述了全面质量与质量奖的关系,并总结了质量奖的历史和种类,分析了欧洲质量奖模型,给企业进行质量自评提供了借鉴。  相似文献   
217.
从高校的建设和发展的角度,将审计工作的具体实践与理论相结合,探讨了高校内部审计的监督、评价、反馈、实践等五项职能。  相似文献   
218.
概要介绍了Sikorsky公司内部质量审核员对昌河飞机工业有限公司特种工艺项目进行质量审核的情况 ,结合实际指出了特种工艺质量审核的实质 ,并就如何保证特种工艺质量的有效性和特种工艺加工产品的质量提出了意见。  相似文献   
219.
高校内部审计是惩治和预防腐败体系中不可缺少的重要组成部分。通过对高校内部审计机构的独立性、审计内容、审计职能的发挥、审计结果的运用等方面进行分析研究,探讨如何发挥高校内部审计在学校反腐败工作中的作用,在监督的基础上达到制度反腐、把权力关进制度笼子的效果。  相似文献   
220.
黄卫兵 《航空发动机》2010,36(4):61-61,40
<正>2009年9月21日至9月25日,欧洲航空安全局(EASA)2名审查员组成的审核组,对哈尔滨飞机制造集团公司(以下简称"哈飞")Z15直升机项目生产组织批准(POA)进行审核,EASA邀请CAAC派1名观察员参加,这是EASA第2次审核哈飞POA。审核组用5天时间对哈飞的车间、计量中心、无损检测等单位进行了现场审核,发现问题18项,如下:  相似文献   
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