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美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(2004)认为,内部控制是一个由主体的董事会、管理层及全体员工实施的,旨在实现运营、报告和合规管理目标提供合理保证的过程。即企业要达到合规目标,可以以内部控制体系作为工具,实施风险管理。基于此,本文以《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》为指导,以A公司为例,梳理合同业务存在的问题,以内控为工具,剖析原因,并提出相应的对策,希望通过强化合同业务的合规性,为公司高质量发展助力。 相似文献
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对于出厂交付的产品进行质量评审是航天行业严实施质量控制的一种重要手段。航天标准QJ2623-94标准详细规定了进行评审的有关要求。但是,在实际工作中,还存在一些标准不一致的问题。本文结合某型号导弹及其技术保障产品的出厂质量评审工作,分析了存在的问题,提出改进建议,以供参考。 相似文献
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CEO是对现代企业、上市公司首席执行官的称谓。我们所说的军工单位CEO是广义的,指单位经营工作的主要领导者,例如董事长、总经理。他们的思路往往决定了单位的发展方向。在"十二五"开局之年,党中央对经济工作提出了新要求,这就是,必须紧紧围绕科学发展这个主题,贯穿转变经济发展方式这条主线。作为军工单位的领导,如何理解中央提出的这个新要求,如何具体贯彻执行,取得了哪些成绩和经验?带着这些问题,本刊记者走访了一些单位,请这些单位的当家人讲述他们自己的故事。 相似文献
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简介了欧洲对卫星项目评审的一些具体做法,包括供购双方合同确定的评审项目及其目的、评委会组成及提交评宣的文件、评审会的评审程序及应形成的文件等,并对如何做好评审工作提出了看法和建议。 相似文献
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航空军工产品实验室环境鉴定试验工作情况分析(1) 总被引:2,自引:0,他引:2
文章分为两部分。此为第一部分,主要阐述了军工产品定型试验分类和目的,特别是航空军工产品地面鉴定试验的基本内容;着重分析了实验室环境鉴定试验的地位和作用,指出在其实施和管理过程中的复杂性。这部分还介绍了承试实验室资质、试验设备使用和管理、试验大纲和试验报告等文件编写和质量控制方面存在的问题,进行分析并提出改进建议。 相似文献
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信息技术高速发展,其影响力已渗透至企业管理各个环节。财务管理是企业合规管理的重要防线。信息技术的广泛应用为财务管理职能及财务合规管理作用的发挥提供了便利的平台。本文通过对财务信息化建设和财务合规管理分析,探究财务信息化对财务合规管理的优化作用,为各单位提高财务合规风险管理能力提供实践支持。 相似文献
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李烜 《桂林航天工业高等专科学校学报》2006,11(2):44-46
内部控制作为一种管理的工具,贯穿于企业经营管理活动的各个方面。随着现代审计技术的发展,对企业内部控制的评审及控制风险评价已成为审计的重要组成部分。本文通过对内部控制制度评审和风险评价的实践操作过程和方法,以及内部控制的局限性,探讨内部控制在审计实践中的应用。 相似文献
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